PAGAMENTO DE DESPESAS
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Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | docto | conta_pagadora | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc | valor_pago | valor_retido | field_20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12101040010 | 12021 | 23699 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 16/12/2020 | 04/01/2021 | 21/01/2021 | 239,28 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 239,28 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101200017 | 112021 | 23698 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 122021 | 23700 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 22021 | 23708 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 22021 | 23704 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 589,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 589,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 22021 | 23706 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | -589,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | -589,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 22021 | 23707 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 22021 | 23705 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 42021 | 23703 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 28.905,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 28.905,90 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 42021 | 23701 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 42021 | 23702 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040052 | 102021 | 23709 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 132021 | 23714 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 114,95 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 114,95 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040079 | 142021 | 23713 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 152021 | 23712 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 2.477,89 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 2.477,89 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 152021 | 23710 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 284,35 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 284,35 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101040036 | 152021 | 23711 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 295,70 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 295,70 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101050040 | 172021 | 23715 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 777,31 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 777,31 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050015 | 52021 | 23718 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 1 | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 29/01/2021 | 244,06 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 244,06 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 62021 | 23719 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 1436580 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 29/01/2021 | 138,83 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 138,83 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050031 | 72021 | 23720 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 54967551 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 29/01/2021 | 321,98 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 321,98 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140014 | 82021 | 23716 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 9975 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101180016 | 92021 | 23717 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 123188 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 29/01/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140022 | 182021 | 23912 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2213 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040087 | 162021 | 24353 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 05/02/2021 | 9.213,45 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.213,45 | 0,00 | |||
Empenho | 12101040060 | 192021 | 24354 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 10,45 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | |||
Empenho | 12102100016 | 202021 | 24355 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 12/02/2021 | 900,00 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 900,00 | 0,00 | |||
Empenho | 12102120017 | 212021 | 24356 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 100,00 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 100,00 | 0,00 | |||
Empenho | 12101040060 | 222021 | 24357 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 10,45 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | |||
Empenho | 12101040044 | 232021 | 24361 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 25.391,80 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 25.391,80 | 0,00 | |||
Empenho | 12101040044 | 232021 | 24358 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 3.299,81 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | |||
Empenho | 12101040044 | 232021 | 24359 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 925,54 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | |||
Empenho | 12101040044 | 232021 | 24360 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 3.514,10 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.514,10 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | |||
Empenho | 12101040028 | 242021 | 24364 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 7.982,02 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | |||
Empenho | 12101040028 | 242021 | 24362 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 721,20 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | |||
Empenho | 12101040028 | 242021 | 24363 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 44,90 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | |||
Empenho | 12101040036 | 252021 | 24365 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 284,35 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 284,35 | RPPS (IPREV) | |||
Empenho | 12101040036 | 252021 | 24367 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | -284,35 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | -284,35 | RPPS (IPREV) | |||
Empenho | 12101040036 | 252021 | 24366 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 295,70 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 295,70 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | |||
Empenho | 12101040036 | 252021 | 24368 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | -295,70 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | -295,70 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | |||
Empenho | 12101040036 | 262021 | 24371 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 2.056,22 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 2.056,22 | 0,00 | |||
Empenho | 12101040036 | 262021 | 24369 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 284,35 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 284,35 | RPPS (IPREV) | |||
Empenho | 12101040036 | 262021 | 24370 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 295,70 | 1 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 295,70 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | |||
Empenho | 12101040079 | 272021 | 24372 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 49,00 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | |||
Empenho | 12101040060 | 282021 | 24373 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 114,95 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 114,95 | 0,00 | |||
Empenho | 12101050040 | 292021 | 24374 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 777,31 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 777,31 | 0,00 | |||
Empenho | 12101040052 | 302021 | 24375 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 430,00 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | |||
Empenho | 12101040087 | 312021 | 24376 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 9.213,45 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.213,45 | 0,00 | |||
Empenho | 12101050015 | 322021 | 24377 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 2 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 24/02/2021 | 257,75 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 257,75 | 0,00 | |
Empenho | 12102250018 | 332021 | 24378 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 300,00 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | |||
Empenho | 12102250026 | 342021 | 24379 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 300,00 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | |||
Empenho | 12101040060 | 352021 | 24380 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 20,90 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 20,90 | 0,00 | |||
Empenho | 12102250034 | 362021 | 24381 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 300,00 | 1 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | |||
Empenho | 12101050031 | 372021 | 25183 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 56513290 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | 351,88 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 351,88 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140014 | 382021 | 25180 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10078 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101180016 | 392021 | 25181 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 125160 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 01/03/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 402021 | 25184 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 1465915 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 01/03/2021 | 100,51 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 100,51 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140022 | 412021 | 25182 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2257 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 492021 | 25185 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 462021 | 25186 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 24.391,35 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 24.391,35 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 462021 | 25173 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 462021 | 25174 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 462021 | 25175 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 4.514,55 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 4.514,55 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040028 | 472021 | 25187 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 472021 | 25176 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 472021 | 25177 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040036 | 482021 | 25190 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 2.056,22 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 2.056,22 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 482021 | 25178 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 284,35 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 284,35 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101040036 | 482021 | 25179 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 295,70 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 295,70 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040060 | 502021 | 25192 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 114,95 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 114,95 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040079 | 522021 | 25191 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050040 | 532021 | 25188 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 777,31 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 777,31 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040052 | 542021 | 25189 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 512021 | 25193 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103230010 | 552021 | 25194 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103230029 | 562021 | 25195 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101180016 | 572021 | 25196 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 128117 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140022 | 582021 | 25197 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2304 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 25/03/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050015 | 592021 | 25198 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 3 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 25/03/2021 | 255,36 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 255,36 | 0,00 | ||
Empenho | 12103050012 | 612021 | 25200 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 1 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 1.250,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 102021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 102021 | 1.250,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140014 | 602021 | 25199 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10193 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 622021 | 26474 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 3 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 97,38 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 97,38 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 632021 | 26475 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11360 | 05/04/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 185,80 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 185,80 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 642021 | 26476 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11359 | 05/04/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 546,60 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 546,60 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040087 | 652021 | 26477 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 9.213,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.213,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050031 | 662021 | 26478 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 58090248 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 397,15 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 397,15 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 832021 | 26479 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12104010014 | 872021 | 26498 | FRANCINALDO DANTAS CIRNE 03178581499 | 35.843.677/0001-76 | Nota Fiscal de Servi?os | 8 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 30,40 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 72021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 72021 | 30,40 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040044 | 672021 | 26486 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 24.391,35 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 24.391,35 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 672021 | 26467 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 672021 | 26468 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 672021 | 26469 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 4.514,55 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 4.514,55 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040028 | 682021 | 26485 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 682021 | 26470 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 682021 | 26471 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040052 | 692021 | 26480 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 702021 | 26484 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 2.418,67 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 2.418,67 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 702021 | 26472 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 361,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 361,90 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101040036 | 702021 | 26473 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 295,70 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 295,70 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101050040 | 712021 | 26483 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 801,61 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 801,61 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040079 | 822021 | 26481 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 842021 | 26482 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 113,15 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 113,15 | 0,00 | ||||
Empenho | 12104200018 | 722021 | 26487 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 26/04/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12104200026 | 732021 | 26488 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 26/04/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 852021 | 26489 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 2,97 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 2,97 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103050012 | 742021 | 26490 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 3 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 27/04/2021 | 1.250,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 102021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 102021 | 1.250,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140022 | 752021 | 26492 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2342 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 27/04/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050015 | 762021 | 26493 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 4 | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 27/04/2021 | 255,36 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 255,36 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 772021 | 26494 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 4 | 21/04/2021 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 103,54 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 103,54 | 0,00 | ||
Empenho | 12101180016 | 802021 | 26491 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 132295 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 27/04/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12104280011 | 782021 | 26495 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 600,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 862021 | 26496 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101140014 | 792021 | 26497 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10324 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 29/04/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050031 | 812021 | 27349 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 59667247 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 03/05/2021 | 389,46 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 389,46 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 842021 | 27351 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 05/05/2021 | -10,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | -10,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 842021 | 27352 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 06/05/2021 | -30,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | -30,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 852021 | 27350 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 06/05/2021 | -2,97 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | -2,97 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103010010 | 882021 | 27353 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11455 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 267,40 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 267,40 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 892021 | 27354 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11454 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 149,40 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 149,40 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 902021 | 27355 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11452 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 95,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 95,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 912021 | 27356 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11451 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 59,60 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 59,60 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 922021 | 27357 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11453 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 88,20 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 88,20 | 0,00 | ||
Empenho | 12105030019 | 1182021 | 27535 | MINAS PLACAS LTDA | 11.276.518/0001-79 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 10701 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 1.160,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 132021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 132021 | 1.160,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040087 | 932021 | 27428 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 9.213,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.213,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12105120018 | 942021 | 27429 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 12/05/2021 | 12/05/2021 | 12/05/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12105120026 | 952021 | 27430 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 12/05/2021 | 12/05/2021 | 12/05/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12105130013 | 962021 | 27431 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS | ##6.648.784-## | Recibo | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 972021 | 27435 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 24.391,35 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 24.391,35 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 972021 | 27432 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 972021 | 27434 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 4.514,55 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 4.514,55 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040044 | 972021 | 27433 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040028 | 982021 | 27438 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 982021 | 27436 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 982021 | 27437 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040052 | 992021 | 27439 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 1002021 | 27442 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 1.978,67 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.978,67 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 1002021 | 27440 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 361,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 361,90 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101040036 | 1002021 | 27441 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 295,70 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 295,70 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040079 | 1012021 | 27443 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050040 | 1022021 | 27444 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 801,61 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 801,61 | 0,00 | ||||
Empenho | 12105200011 | 1032021 | 27445 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 1042021 | 27446 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 94,05 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 94,05 | 0,00 | ||||
Empenho | 12105240013 | 1052021 | 27447 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | Recibo | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 2.400,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 2.400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12105240021 | 1062021 | 27448 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | Recibo | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 2.400,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 2.400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050015 | 1072021 | 27449 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 5 | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 27/05/2021 | 255,36 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 255,36 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 1082021 | 27450 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 5 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 27/05/2021 | 94,35 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 94,35 | 0,00 | ||
Empenho | 12105270010 | 1092021 | 27451 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 1102021 | 27452 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12105120034 | 1192021 | 27536 | PERON JERONIMO DE MORAIS ME | 02.617.406/0001-43 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 748 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 3.802,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 142021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 142021 | 3.802,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140014 | 1112021 | 27453 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10497 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 1122021 | 27454 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11561 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 28/05/2021 | 219,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 219,70 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 1132021 | 27455 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11564 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 28/05/2021 | 146,20 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 146,20 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 1142021 | 27456 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11562 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 28/05/2021 | 75,40 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 75,40 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 1152021 | 27457 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11563 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 28/05/2021 | 46,40 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 46,40 | 0,00 | ||
Empenho | 12103050012 | 1162021 | 27458 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 5 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 28/05/2021 | 1.250,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 102021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 102021 | 1.250,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050031 | 1172021 | 27459 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 61206508 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 340,67 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 340,67 | 0,00 | ||
Empenho | 12101180016 | 1202021 | 27833 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 136275 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140022 | 1212021 | 27835 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2381 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040087 | 1222021 | 27838 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 9.213,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.213,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103240016 | 1232021 | 27839 | GILVAN SILVA DE MEDEIROS 06375747457 | 25.902.235/0001-08 | Nota Fiscal de Servi?os | 1 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 16/06/2021 | 1.840,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 112021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 112021 | 1.840,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 1242021 | 27840 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12106170019 | 1252021 | 27842 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 600,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 33 | 600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 1262021 | 27848 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 24.391,35 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 24.391,35 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 1262021 | 27844 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 1262021 | 27846 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 1262021 | 27847 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 4.514,55 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 4.514,55 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040028 | 1272021 | 27852 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 1272021 | 27850 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 1272021 | 27851 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040036 | 1282021 | 27855 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 1.978,67 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.978,67 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 1282021 | 27853 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 361,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 361,90 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101040036 | 1282021 | 27854 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 295,70 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 295,70 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101050040 | 1292021 | 27857 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 801,61 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 801,61 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103050012 | 1302021 | 27858 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 7 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 1.250,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 102021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 102021 | 1.250,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040052 | 1312021 | 27859 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040079 | 1322021 | 27860 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050015 | 1332021 | 27861 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 6 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 255,36 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 255,36 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 1342021 | 27862 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 62,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 62,70 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101180016 | 1352021 | 27863 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 137655 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140022 | 1362021 | 27864 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2420 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 24/06/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 1372021 | 27865 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 6 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 28/06/2021 | 99,15 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 99,15 | 0,00 | ||
Empenho | 12104010014 | 1382021 | 27866 | FRANCINALDO DANTAS CIRNE 03178581499 | 35.843.677/0001-76 | Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A | 9 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 28/06/2021 | 60,80 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 72021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 72021 | 60,80 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 1392021 | 27867 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101140014 | 1402021 | 27868 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10611 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12106300010 | 1412021 | 27869 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 34 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12106300028 | 1422021 | 27870 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 35 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050031 | 1432021 | 27871 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 62726216 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 440,65 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 440,65 | 0,00 | ||
Empenho | 12107010015 | 1442021 | 28020 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 02/07/2021 | 600,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 36 | 600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103010029 | 1452021 | 28023 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11679 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 05/07/2021 | 80,20 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 80,20 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 1462021 | 28024 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11675 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 05/07/2021 | 58,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 58,70 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 1472021 | 28028 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11678 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 05/07/2021 | 111,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 111,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 1482021 | 28029 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11676 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 05/07/2021 | 163,80 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 163,80 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 1492021 | 28030 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11680 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 05/07/2021 | 302,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 302,70 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 1502021 | 28031 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11677 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 05/07/2021 | 92,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 92,70 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040087 | 1512021 | 28051 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 9.213,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.213,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12107150011 | 1522021 | 29057 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 1532021 | 29064 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 24.391,35 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 24.391,35 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 1532021 | 29061 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 1532021 | 29062 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 1532021 | 29063 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 4.514,55 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 4.514,55 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040028 | 1542021 | 29067 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 1542021 | 29065 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 1542021 | 29066 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040036 | 1552021 | 29070 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 1.978,67 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.978,67 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 1552021 | 29068 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 361,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 361,90 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101040036 | 1552021 | 29069 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 295,70 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 295,70 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040052 | 1562021 | 29071 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 1572021 | 29072 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 62,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 62,70 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040079 | 1582021 | 29073 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050015 | 1592021 | 29074 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 7 | 16/07/2021 | 16/07/2021 | 20/07/2021 | 255,36 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 255,36 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050040 | 1622021 | 29075 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 801,61 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 801,61 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103050012 | 1642021 | 29176 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 10 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 1.250,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 102021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 102021 | 1.250,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12107210014 | 1652021 | 29177 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050023 | 1602021 | 30121 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 7 | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 02/08/2021 | 98,18 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 98,18 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050031 | 1612021 | 30122 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 64299464 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 02/08/2021 | 274,51 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 274,51 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140014 | 1632021 | 30118 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10747 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 02/08/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140022 | 1662021 | 30120 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2458 | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 02/08/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101180016 | 1672021 | 30119 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 142398 | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 02/08/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 1682021 | 30124 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11808 | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 04/08/2021 | 94,50 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 94,50 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 1692021 | 30125 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11809 | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 04/08/2021 | 125,60 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 125,60 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 1702021 | 30123 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 11827 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 34,30 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 34,30 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040087 | 1712021 | 30126 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 9.213,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.213,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12108180011 | 1722021 | 30127 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 100,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 100,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12108190017 | 1732021 | 30128 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 100,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 100,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12108190025 | 1742021 | 30129 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA | ##9.331.604-## | Recibo | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 100,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 100,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 1752021 | 30137 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 24.391,35 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 24.391,35 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 1752021 | 30130 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 1752021 | 30131 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 1752021 | 30132 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 4.514,55 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 4.514,55 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040028 | 1762021 | 30138 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 1762021 | 30133 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 1762021 | 30134 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040036 | 1772021 | 30139 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 1.184,03 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.184,03 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 1772021 | 30135 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 232,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 232,54 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101040036 | 1772021 | 30136 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 295,70 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 295,70 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12103050012 | 1782021 | 30140 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 15 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021 | 1.250,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 102021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 102021 | 1.250,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040052 | 1792021 | 30141 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040079 | 1802021 | 30142 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050015 | 1812021 | 30143 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 8 | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 20/08/2021 | 255,36 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 255,36 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 1822021 | 30144 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 62,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 62,70 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 1832021 | 30145 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 23/08/2021 | 23/08/2021 | 23/08/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12108200012 | 1842021 | 30146 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 4.000,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 4.000,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12108200020 | 1852021 | 30147 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 4.000,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 4.000,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12108200039 | 1862021 | 30148 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 4.000,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 4.000,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101180016 | 1872021 | 30149 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 145950 | 22/08/2021 | 24/08/2021 | 30/08/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050031 | 1882021 | 30150 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 65867170 | 27/08/2021 | 27/08/2021 | 30/08/2021 | 337,92 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 337,92 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 1892021 | 30151 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 8 | 21/08/2021 | 23/08/2021 | 30/08/2021 | 99,12 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 99,12 | 0,00 | ||
Empenho | 12108020014 | 1902021 | 30382 | ON LINE CERTIFICADORA LTDA EPP | 11.587.975/0001-84 | Nota Fiscal de Servi?os | 230664 | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | 200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 122021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1 | 200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140014 | 1912021 | 30379 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 10883 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 01/09/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140022 | 1922021 | 30381 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2506 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12109010012 | 1932021 | 30380 | TANISE FABIOLA DE MEDEIROS | ##3.261.114-## | Recibo | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 9.290,56 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 9.290,56 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 2122021 | 30383 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12109010020 | 2182021 | 30481 | JARLLYS ARAUJO DANTAS | ##2.123.274-## | Recibo | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12109010039 | 2192021 | 30482 | JOAN SIDERLEY BERNARDINO | ##9.370.044-## | Recibo | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 300,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 300,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12109010047 | 2202021 | 30483 | CLAYTON MARIANO DE SA | ##0.529.774-## | Recibo | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 600,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12109090016 | 2212021 | 30484 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 200,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050040 | 1942021 | 30384 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 515,08 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 515,08 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040087 | 1952021 | 30385 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 9.213,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.213,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12109090016 | 2212021 | 30996 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | ##0.035.904-## | Recibo | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 10/09/2021 | -100,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | -100,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103010029 | 1962021 | 30386 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12066 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 166,60 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 166,60 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 1972021 | 30387 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12067 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 106,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 106,45 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 1982021 | 30388 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12068 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 146,40 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 146,40 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 1992021 | 30389 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12069 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 145,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 145,70 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 2002021 | 30390 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12070 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 154,20 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 154,20 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 2012021 | 30391 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12065 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 134,60 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 134,60 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 2132021 | 30392 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12109150019 | 2222021 | 30485 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 600,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 2022021 | 30393 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 24.391,35 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 24.391,35 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 2022021 | 30370 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 2022021 | 30371 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 2022021 | 30372 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 4.514,55 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 4.514,55 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040028 | 2032021 | 30394 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 2032021 | 30373 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 2032021 | 30375 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040036 | 2042021 | 30395 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 1.087,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.087,90 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 2042021 | 30376 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 177,10 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 177,10 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101050040 | 2052021 | 30396 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 392,28 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 392,28 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040052 | 2062021 | 30398 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040079 | 2072021 | 30399 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103050012 | 2082021 | 30397 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 20 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 1.250,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 102021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 102021 | 1.250,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050015 | 2092021 | 30400 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 9 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 20/09/2021 | 255,36 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 255,36 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 2142021 | 30401 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 52,25 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 52,25 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101180016 | 2102021 | 30402 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 147922 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140022 | 2112021 | 30403 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2534 | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 2152021 | 30487 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 9 | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 27/09/2021 | 105,48 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 105,48 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140014 | 2162021 | 30486 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 11007 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 27/09/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12109280010 | 2232021 | 30488 | JOSENI SANTOS DE MEDEIROS | ##6.824.614-## | Recibo | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 600,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050031 | 2172021 | 31004 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 67415197 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | 386,12 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 386,12 | 0,00 | ||
Empenho | 12103050012 | 2242021 | 31005 | SUEIDE M DA SILVA EIRELI | 40.913.296/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 23 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 1.250,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 102021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 102021 | 1.250,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12104010014 | 2252021 | 31006 | FRANCINALDO DANTAS CIRNE 03178581499 | 35.843.677/0001-76 | Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A | 10 | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 64,60 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 72021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 72021 | 64,60 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 2372021 | 32167 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040087 | 2262021 | 32009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 9.213,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.213,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040052 | 2272021 | 32010 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 2282021 | 32011 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 1.087,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.087,90 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 2282021 | 30998 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 177,10 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 177,10 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101050040 | 2292021 | 32012 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 392,28 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 392,28 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 2302021 | 32013 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 2302021 | 30999 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 2302021 | 31000 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 2312021 | 32014 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 24.391,35 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 24.391,35 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 2312021 | 31001 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 2312021 | 31002 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 2312021 | 31003 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 4.514,55 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 4.514,55 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040060 | 2382021 | 32168 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 92,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 92,70 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040079 | 2392021 | 32169 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050015 | 2322021 | 32015 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 10 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 22/10/2021 | 255,36 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 255,36 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140022 | 2332021 | 32016 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2579 | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 25/10/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101180016 | 2342021 | 32017 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 151540 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 25/10/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 2352021 | 32018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 10 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 25/10/2021 | 114,17 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 114,17 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140014 | 2362021 | 32019 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 11152 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040028 | 2402021 | 33059 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 3.079,32 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 3.079,32 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 2402021 | 33042 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 107,25 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 107,25 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 2402021 | 33041 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 59,96 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 59,96 | IRRF | ||||
Empenho | 12101050031 | 2412021 | 33060 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 68976450 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 03/11/2021 | 436,64 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 436,64 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040087 | 2422021 | 33061 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 9.623,20 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.623,20 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103010010 | 2432021 | 33062 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12439 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | 402,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 402,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 2442021 | 33063 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12436 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | 198,80 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 198,80 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 2452021 | 33064 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12435 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | 199,50 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 199,50 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 2462021 | 33065 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12434 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | 141,30 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 141,30 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 2472021 | 33066 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12432 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | 317,20 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 317,20 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 2482021 | 33067 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12438 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | 289,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 289,70 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 2492021 | 33068 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12433 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | 91,30 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 91,30 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 2502021 | 33069 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12437 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | 58,85 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 58,85 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040044 | 2512021 | 33070 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 24.391,35 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 24.391,35 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 2512021 | 33043 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 2512021 | 33044 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 2512021 | 33045 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 4.514,55 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 4.514,55 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040028 | 2522021 | 33071 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040028 | 2522021 | 33046 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | ||||
Empenho | 12101040028 | 2522021 | 33048 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040036 | 2532021 | 33072 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 1.087,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.087,90 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 2532021 | 33050 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 177,10 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 177,10 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101050040 | 2542021 | 33074 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 392,28 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 392,28 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040052 | 2552021 | 33076 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040079 | 2562021 | 33080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 2632021 | 33078 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 102,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 102,70 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101140022 | 2572021 | 33083 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2617 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 25/11/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050015 | 2582021 | 33084 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 11 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 25/11/2021 | 255,36 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 255,36 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 2592021 | 33085 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Recibo | 11 | 21/11/2021 | 22/11/2021 | 25/11/2021 | 139,15 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 139,15 | 0,00 | ||
Empenho | 12101180016 | 2622021 | 33081 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?o de Comunica??o, modelo 21 | 156692 | 20/11/2021 | 22/11/2021 | 25/11/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12101140014 | 2602021 | 33087 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 11273 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 29/11/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050031 | 2612021 | 33089 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 7051815 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 29/11/2021 | 375,99 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 375,99 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040028 | 2782021 | 33809 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 6.718,40 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 6.718,40 | 0,00 | |||||
Empenho | 12101040028 | 2782021 | 33727 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 609,82 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 609,82 | INSS | |||||
Empenho | 12101040028 | 2782021 | 33726 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | |||||
Empenho | 12101040036 | 2802021 | 33732 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 284,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 284,90 | ISS | |||||
Empenho | 12101040036 | 2802021 | 33848 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 06/12/2021 | 06/12/2021 | -284,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | -284,90 | ISS | |||||
Empenho | 12101040036 | 2922021 | 33851 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 284,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 284,90 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12101040036 | 2802021 | 33810 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 1.750,10 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.750,10 | 0,00 | |||||
Empenho | 12101040036 | 2802021 | 33834 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 06/12/2021 | 07/12/2021 | -1.750,10 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | -1.750,10 | 0,00 | |||||
Empenho | 12101040036 | 2802021 | 33837 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 0,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 0,00 | |||||
Empenho | 12101040060 | 2832021 | 33811 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 20,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 20,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 2842021 | 33812 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 20,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 20,90 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040036 | 2922021 | 33852 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 1.750,10 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.750,10 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040087 | 2882021 | 33844 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 9.106,20 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.106,20 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050015 | 2952021 | 33861 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 12 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 199,95 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12021 | 199,95 | 0,00 | ||
Empenho | 12112160011 | 2962021 | 33862 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 55,41 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 1 | 55,41 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101140014 | 2762021 | 33813 | TOPDOWN CONSULTORIA LTDA | 40.998.734/0001-26 | Nota Fiscal de Servi?os | 11478 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 540,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42021 | 540,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040028 | 2792021 | 33816 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 7.982,02 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 7.982,02 | 0,00 | |||||
Empenho | 12101040028 | 2792021 | 33731 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 721,20 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 721,20 | INSS | |||||
Empenho | 12101040028 | 2792021 | 33730 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 44,90 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 2 | 0,00 | 44,90 | IRRF | |||||
Empenho | 12101040036 | 2812021 | 33817 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 1.087,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.087,90 | 0,00 | |||||
Empenho | 12101040036 | 2812021 | 33835 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | -1.087,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | -1.087,90 | 0,00 | |||||
Empenho | 12101040036 | 2812021 | 33853 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 1.087,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 1.087,90 | 0,00 | |||||
Empenho | 12101040036 | 2812021 | 33734 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 177,10 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 177,10 | IRRF | |||||
Empenho | 12101040036 | 2812021 | 33735 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | -177,10 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | -177,10 | IRRF | |||||
Empenho | 12101040036 | 2812021 | 33736 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 177,10 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 177,10 | ISS | |||||
Empenho | 12101040036 | 2812021 | 33833 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | -177,10 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | -177,10 | ISS | |||||
Empenho | 12101040036 | 2812021 | 33850 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 177,10 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 177,10 | RPPS (IPREV) | |||||
Empenho | 12101040036 | 2812021 | 33836 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 177,10 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | 177,10 | APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | |||||
Empenho | 12101040036 | 2812021 | 33849 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | -177,10 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 3 | 0,00 | -177,10 | APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | |||||
Empenho | 12101040044 | 2822021 | 33818 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 23.325,27 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 23.325,27 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040044 | 2822021 | 33806 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 3.299,81 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 3.299,81 | INSS | ||||
Empenho | 12101040044 | 2822021 | 33807 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 925,54 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 925,54 | IRRF | ||||
Empenho | 12101040044 | 2822021 | 33808 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 5.580,63 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 4 | 0,00 | 5.580,63 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12101040079 | 2852021 | 33819 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 7 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040060 | 2862021 | 33820 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 62,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 62,70 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040052 | 2892021 | 33845 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 430,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 5 | 430,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050040 | 2932021 | 33854 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 392,28 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 392,28 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101140022 | 2752021 | 33815 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 2655 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 1.200,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 52021 | 1.200,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12104010014 | 2772021 | 33830 | FRANCINALDO DANTAS CIRNE 03178581499 | 35.843.677/0001-76 | Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A | 15 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 106,40 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 72021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 72021 | 106,40 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040060 | 2872021 | 33831 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 10,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 6 | 10,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12103010010 | 2642021 | 33822 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12722 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | 367,20 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 367,20 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 2652021 | 33823 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12720 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | 624,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 624,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 2662021 | 33824 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12716 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | 532,80 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 532,80 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010010 | 2672021 | 33825 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12718 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | 171,00 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 82021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 82021 | 171,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 2682021 | 33826 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12715 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | 77,50 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 77,50 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 2692021 | 33827 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12719 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | 53,10 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 53,10 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 2702021 | 33828 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12721 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | 199,85 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 199,85 | 0,00 | ||
Empenho | 12103010029 | 2712021 | 33829 | H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME | 12.005.957/0001-00 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 12717 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | 161,70 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 92021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 92021 | 161,70 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050023 | 2732021 | 33814 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0016-55 | Nota Fiscal de Servi?o de Telecomunica??es, modelo 22 | 12 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 27/12/2021 | 125,98 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22021 | 125,98 | 0,00 | ||
Empenho | 12101180016 | 2742021 | 33821 | SIMPLES TELECOM LTDA EPP | 05.541.126/0001-97 | Nota Fiscal de Servi?os | 160092 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021 | 84,90 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 62021 | 84,90 | 0,00 | ||
Empenho | 12101050031 | 2722021 | 33832 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 72082849 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 422,22 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | 32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 32021 | 422,22 | 0,00 | ||
Empenho | 12101040087 | 2902021 | 33846 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 9.213,45 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 9.213,45 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101050040 | 2942021 | 33855 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 631,05 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 9 | 631,05 | 0,00 | ||||
Empenho | 12101040087 | 2912021 | 33847 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 1.622,08 | 20.308-4 | Recursos Ordinarios | Não Aplicavel | 8 | 1.622,08 | 0,00 | ||||
Total Geral(396) - Soma | 761.736,05 | 645.398,95 | 116.337,10 |
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